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Autor(es) Gregorio Labatut Serer
, ISBN:9788417162764.
Editorial Francis Lefebvre
230 páginas, 1ª edición,
En distribución desde diciembre 2017,
INDICE
agotado
Precio:
37,44€ (iva incluido)
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Más sobre Dº Fiscal Contabilidad
Este libro intenta dar una solución a la mayoría de los problemas contables
que se generan con el cálculo del Impuesto sobre Sociedades y con las
operaciones que generan el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), tanto
nacionales, como intracomunitarias e internacionales (importaciones y
exportaciones en general).
En cuanto al cálculo del Impuesto sobre Sociedades, para poder realizar el
cierre del ejercicio de forma correcta, en el presente manual, en su primera
parte, se explican con sumo detalle las diferencias permanentes y temporarias
entre la contabilidad y la fiscalidad, y la metodología de cálculo de estas
últimas basadas en el método del efecto impositivo con base en el balance, esto
es, definiendo las diferencias temporarias como diferencias en la valoración de
activos y pasivos desde el punto de vista contable y fiscal.
Todo ello reforzado con 42 casos prácticos ilustrativos de cada uno de estos
problemas. De este modo, se profundiza en cuestiones como:
- la problemática del reconocimiento contable de los Activos por impuestos
diferidos;
- el reconocimiento contable de los créditos por pérdidas a
compensar por bases imponibles negativas;
- los motivos que deben llevar a su no reconocimiento e informar en la Memoria
de las Cuentas Anuales;
- el régimen especial de incentivos que existen en las Empresas de Reducida
Dimensión y sus efectos en la contabilidad;
- la minoración de la base imponible por reserva de capitalización y reserva de
nivelación;
- las deducciones y bonificaciones de la cuota íntegra, diferenciando las
bonificaciones de las deducciones por doble imposición y las deducciones de la
cuota ajustada (deducciones de incentivación)
- la problemática de periodificación de ciertos incentivos por ventajas
fiscales;
- los ajustes en las cuentas de impuestos diferidos por cambios en el tipo de
gravamen;
- la problemática del empresario individual y la inclusión de la información
fiscal oportuna en la Memoria de las Cuentas Anuales, así como el criterio
simplificado para microempresas;- etc.
En la segunda parte del manual se trata el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
en la medida en que hay ocasiones en las que conviene analizar la forma en que
debemos contabilizar el Impuesto, puesto que ésta va a afectar directamente al
resultado de la actividad. También se tratan regímenes especiales como el del
criterio de caja, que afectan al momento en que debe ser contabilizado el
Impuesto, o hechos imponibles y mecanismos absolutamente típicos del IVA como el
autoconsumo o la inversión del sujeto pasivo, que tienen ciertas
particularidades en cuanto a la forma en que deben ser contabilizados. Todos
ellos son analizados mediante 16 casos prácticos ilustrativos más.
502 páginas, 1ª edición,
julio 2009, autor(es): Manuel Gutierrez Viguera
Precio:
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